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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000330
Monto de la Factura
₲ 199.988.243
Nro. de Orden de Pago
2000006350
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.389.041
IVA
₲ 18.180.749
Retención DNCP
₲ 698.141
Retención IVA
₲ 5.454.225
Retención Renta
₲ 7.272.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL DEL ESTE S.A.
RUC
80065543-5
Número de Contrato
9150
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-229953
Monto Contrato
₲ 1.791.584.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.148.105.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.070.980.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande