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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001984
Monto de la Factura
₲ 83.595.644
Nro. de Orden de Pago
2000000186
Fecha de Orden de Pago
09-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.111.338
IVA
₲ 7.599.604
Retención DNCP
₲ 291.825
Retención IVA
₲ 2.279.881
Retención Renta
₲ 3.039.842
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.799.802
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
9295
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237215
Monto Contrato
₲ 1.633.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.233.842.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.094.072.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande