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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000566
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13428251
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 568.888.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            3342
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-08-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-08-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-08-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 566.819.316
        
                                    IVA
                            
            ₲ 51.717.091
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.068.684
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            E.SS.A.
        
                                    RUC
                            
            80063493-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            238/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22004-19-171463
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 11.445.664.800
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 11.297.225.600
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 11.256.144.780
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            356815
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Almuerzo Escolar para las escuelas del Dpto de Guaira 
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Guaira
        