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Datos del Pago

Nro. de Factura
80020001458
Monto de la Factura
₲ 205.454.980
Nro. de Orden de Pago
1500028735
Fecha de Orden de Pago
20-03-2025
Fecha Emisión Cheque
20-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.663.346
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 717.225
Retención IVA
₲ 5.603.318
Retención Renta
₲ 7.471.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-241756
Monto Contrato
₲ 2.383.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.759.471.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.641.303.745

Datos de la Licitación

ID de Licitación
448881
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar