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Datos del Pago

Nro. de Factura
10010006361
Monto de la Factura
₲ 469.210.000
Nro. de Orden de Pago
1500029364
Fecha de Orden de Pago
28-05-2025
Fecha Emisión Cheque
28-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 437.713.212
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.637.969
Retención IVA
₲ 12.796.637
Retención Renta
₲ 17.062.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-242036
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.464.943.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.299.416.463

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444259
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DISEÑO, IMAGEN Y PRODUCCIÓN PARA PRESENTACIONES INSTITUCIONALES PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar