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Datos del Pago

Nro. de Factura
10010001065
Monto de la Factura
₲ 79.309.316
Nro. de Orden de Pago
1500029419
Fecha de Orden de Pago
03-06-2025
Fecha Emisión Cheque
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.985.498
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 276.862
Retención IVA
₲ 2.162.981
Retención Renta
₲ 2.883.975
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
PR/EJ N° 187/24
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-238980
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.790.943.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.669.704.691

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440424
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE DE ALCOHOL PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar