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Datos del Pago

Nro. de Factura
0030010002320/2321
Monto de la Factura
₲ 115.490.848
Nro. de Orden de Pago
1500027915
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.637.471
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 403.168
Retención IVA
₲ 3.149.750
Retención Renta
₲ 4.199.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
RUC
80010244-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-240366
Monto Contrato
₲ 4.536.890.886
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.429.131.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.333.137.660

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443401
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE RETIRO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESÍDUOS ESPECIALES GENERADOS EN PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar