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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002183
Monto de la Factura
₲ 62.398.325
Nro. de Orden de Pago
72085
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.209.695
IVA
₲ 5.672.575
Retención DNCP
₲ 217.827
Retención IVA
₲ 1.701.773
Retención Renta
₲ 2.269.030
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-243774
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.613.807.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.512.780.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451613
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA IMPRESIÓN DE FACTURAS Y OTROS EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap
