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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012086
Monto de la Factura
₲ 259.680.223
Nro. de Orden de Pago
1808
Fecha de Orden de Pago
08-08-2023
Fecha Emisión Cheque
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.370.894
IVA
₲ 23.607.293

Retención DNCP
₲ 915.963
Retención IVA
₲ 7.082.188
Retención Renta
₲ 7.082.188
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-25005-21-210214
Monto Contrato
₲ 2.079.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.075.585.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.954.944.538

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388765
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS DEL AISP Y AIG - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac