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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0000868
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17808696
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 130.634.275
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1144
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            04-07-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            04-07-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-07-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 126.563.236
        
                                    IVA
                            
            ₲ 11.875.843
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 508.286
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.562.753
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CRISTIAN RAMON MARTINEZ FERNANDEZ
        
                                    RUC
                            
            2142222-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-30040-25-254006
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 653.171.375
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 272.295.554
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 263.809.835
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            464363
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCIÓN VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE PIRIBEBUY - FONAE
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Piribebuy
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Piribebuy
        