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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000459
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 138.275.390
Nro. de Orden de Pago
23292
Fecha de Orden de Pago
18-03-2016
Fecha Emisión Cheque
18-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.268.966
IVA
₲ 12.570.490

Retención DNCP
₲ 502.820
Retención IVA
₲ 3.771.147
Retención Renta
₲ 2.514.098
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.218.359
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/LPN/37/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28004-15-118217
Monto Contrato
₲ 768.526.198
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.526.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 692.393.115

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299872
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-PLURIANUAL 2015-2016
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado