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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001073
Nro. de Timbrado
17757519
Monto de la Factura
₲ 95.639.676
Nro. de Orden de Pago
1656
Fecha de Orden de Pago
09-10-2025
Fecha Emisión Cheque
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.683.540
IVA
Retención DNCP
₲ 347.781
Retención IVA
₲ 2.608.355
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22007-25-256939
Monto Contrato
₲ 1.912.793.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.439.910.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.346.716.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458665
Nombre de la Licitación
Construcción del Polideportivo Municipal del Distrito de Coronel Bogado, Segunda Etapa - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua
