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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001023
Monto de la Factura
₲ 809.871.031
Nro. de Orden de Pago
2000003067
Fecha de Orden de Pago
24-07-2025
Fecha Emisión Cheque
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 718.694.277
IVA
₲ 73.624.639

Retención DNCP
₲ 2.827.186
Retención IVA
₲ 22.087.392
Retención Renta
₲ 29.449.856
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 36.812.320
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-25-251581
Monto Contrato
₲ 12.480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.139.455.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.786.009.672

Datos de la Licitación

ID de Licitación
446266
Nombre de la Licitación
Lp1846-24 Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones, Subestaciones Eléctricas y Edificios de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande