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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010071
Nro. de Timbrado
001-001-0010071
Monto de la Factura
₲ 1.701.775
Nro. de Orden de Pago
84351
Fecha de Orden de Pago
22-03-2016
Fecha Emisión Cheque
22-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.750
IVA
₲ 29.875
Retención DNCP
₲ 6.688
Retención IVA
₲ 8.962
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
LPN 01/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23016-16-119458
Monto Contrato
₲ 504.652.357
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.248.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.409.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300884
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
