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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-1382
Monto de la Factura
₲ 102.400.000
Nro. de Orden de Pago
7724
Fecha de Orden de Pago
07-08-2012
Fecha Emisión Cheque
07-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.604.374
IVA

Retención DNCP
₲ 382.293
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIGRAN INTERNACIONAL S.R.L.
RUC
80009480-8
Número de Contrato
034/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48543
Monto Contrato
₲ 1.728.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.026.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.999.254

Datos de la Licitación

ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips