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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003527
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 10.968.870
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            5082
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            04-06-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            04-06-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-06-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 10.431.196
        
                                    IVA
                            
            ₲ 997.170
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 39.089
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 299.151
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 199.434
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
        
                                    RUC
                            
            80008449-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            330/12
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-12-60789
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 309.600.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 287.832.540
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 273.723.513
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            241273
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN Nº 63/12 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA HEMOGRAMA, ELECTROLITOS, TROPONINA I CUANTITAITUVA, FACTORES, FACTORES DE COAGULACION Y PERFIL CELIACO
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        