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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0000721
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 24.403.200
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            7585
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            26-08-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-08-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-09-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 23.206.999
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.218.473
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 86.964
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 665.542
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 443.695
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CHACO INTERNACIONAL SA
        
                                    RUC
                            
            80026564-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            429/12
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-12-66754
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 443.629.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 425.809.500
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 403.706.207
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            239005
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 73-12 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        