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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000569
Monto de la Factura
₲ 122.850.000
Nro. de Orden de Pago
954
Fecha de Orden de Pago
06-02-2014
Fecha Emisión Cheque
06-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.011.566
IVA
₲ 11.168.182

Retención DNCP
₲ 437.793
Retención IVA
₲ 3.350.455
Retención Renta
₲ 2.233.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.816.550

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
140-12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-51197
Monto Contrato
₲ 3.623.176.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.915.368.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.833.359.942

Datos de la Licitación

ID de Licitación
222337
Nombre de la Licitación
LPN 09/12 ADQUISICION DE INSUMOS PARA NEFROLOGIA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips