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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010000763
Monto de la Factura
₲ 9.828.000
Nro. de Orden de Pago
4308
Fecha de Orden de Pago
13-05-2014
Fecha Emisión Cheque
13-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.463.709
IVA
₲ 468.000

Retención DNCP
₲ 36.691
Retención IVA
₲ 140.400
Retención Renta
₲ 187.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
140-12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-51197
Monto Contrato
₲ 3.623.176.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.915.368.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.833.359.942

Datos de la Licitación

ID de Licitación
222337
Nombre de la Licitación
LPN 09/12 ADQUISICION DE INSUMOS PARA NEFROLOGIA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips