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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000141
Monto de la Factura
₲ 5.769.260
Nro. de Orden de Pago
8769
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.544.834
IVA
₲ 313.048
Retención DNCP
₲ 21.388
Retención IVA
₲ 93.914
Retención Renta
₲ 109.124
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
15/2012
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-46810
Monto Contrato
₲ 521.236.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.703.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.123.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215186
Nombre de la Licitación
LPN 60/11 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips