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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-078602
Monto de la Factura
₲ 7.014.392
Nro. de Orden de Pago
5661
Fecha de Orden de Pago
15-06-2012
Fecha Emisión Cheque
15-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.854.598
IVA

Retención DNCP
₲ 26.187
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48551
Monto Contrato
₲ 25.439.331.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.088.200.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.845.699.285

Datos de la Licitación

ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips