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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0904515
Monto de la Factura
₲ 458.280.000
Nro. de Orden de Pago
3048
Fecha de Orden de Pago
25-04-2013
Fecha Emisión Cheque
25-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 441.293.088
IVA
Retención DNCP
₲ 1.710.912
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48551
Monto Contrato
₲ 25.439.331.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.088.200.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.845.699.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips