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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005617
Monto de la Factura
₲ 590.145.465
Nro. de Orden de Pago
10566
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 568.270.739
IVA
₲ 28.102.165
Retención DNCP
₲ 2.203.210
Retención IVA
₲ 8.430.650
Retención Renta
₲ 11.240.866
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
467/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-65486
Monto Contrato
₲ 88.191.693.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.161.293.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.075.389.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238981
Nombre de la Licitación
LPN Nº 86-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips