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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035530
Monto de la Factura
₲ 1.240.000
Nro. de Orden de Pago
5259
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.179.218
IVA
₲ 112.723
Retención DNCP
₲ 4.419
Retención IVA
₲ 33.818
Retención Renta
₲ 22.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-51190
Monto Contrato
₲ 29.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.275.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.484.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222337
Nombre de la Licitación
LPN 09/12 ADQUISICION DE INSUMOS PARA NEFROLOGIA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips