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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0022160
Monto de la Factura
₲ 136.500.000
Nro. de Orden de Pago
8305
Fecha de Orden de Pago
17-09-2014
Fecha Emisión Cheque
17-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.710.400
IVA
₲ 6.500.000

Retención DNCP
₲ 509.600
Retención IVA
₲ 1.950.000
Retención Renta
₲ 2.600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.730.000

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
242-12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-58112
Monto Contrato
₲ 25.924.269.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.856.030.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.286.732.095

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips