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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0034466
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.245.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            4400
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            12-06-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-06-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-06-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.824.667
        
                                    IVA
                            
            ₲ 385.909
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 15.128
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 115.773
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 77.182
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 212.250
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CODEX S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80000173-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            120/12
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-12-52846
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 8.490.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.245.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.824.667
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            215170
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 12/11 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIOS DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        