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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0348178
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 374.107.901
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            35900
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-07-2012
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            31-07-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-08-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 355.769.811
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.333.185
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SANITARIOS Y CERAMICAS SACI
        
                                    RUC
                            
            80030944-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            296-2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-26002-12-53971
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.429.331.560
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.343.300.768
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.310.249.953
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            228585
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
        
                                    Convocante
                            
            Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Essap
        