- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0365376/365377
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 536.658.342
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            37197
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-12-2012
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-12-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-12-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 510.352.326
        
                                    IVA
                            
            ₲ 48.787.122
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.912.455
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 14.636.137
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 9.757.424
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SANITARIOS Y CERAMICAS SACI
        
                                    RUC
                            
            80030944-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            296-2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-26002-12-53971
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.429.331.560
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.343.300.768
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.310.249.953
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            228585
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
        
                                    Convocante
                            
            Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Essap
        