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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002936
Monto de la Factura
₲ 3.465.258
Nro. de Orden de Pago
4379
Fecha de Orden de Pago
19-05-2014
Fecha Emisión Cheque
19-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.295.397
IVA
₲ 315.023
Retención DNCP
₲ 12.349
Retención IVA
₲ 94.507
Retención Renta
₲ 63.005
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
459/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70056
Monto Contrato
₲ 3.825.181.865
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.421.377.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.201.398.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips