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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0017602
Monto de la Factura
₲ 304.000.000
Nro. de Orden de Pago
3549
Fecha de Orden de Pago
22-04-2014
Fecha Emisión Cheque
22-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.731.734
IVA
₲ 14.476.190

Retención DNCP
₲ 1.134.933
Retención IVA
₲ 4.342.857
Retención Renta
₲ 5.790.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
55/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-73880
Monto Contrato
₲ 18.055.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.051.982.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.196.424.740

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245088
Nombre de la Licitación
LPN 110-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SEGUNDO GRUPO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips