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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0012374
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 30.624.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            9115
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-12-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-12-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-12-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 29.122.867
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.784.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 109.133
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 835.200
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 556.800
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PARASOFT S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80000727-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            017/13
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-13-70404
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 670.560.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 670.560.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 637.690.366
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            244522
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN Nº 103/12 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA UNIDADES DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (UPS) DEL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        