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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012045
Monto de la Factura
₲ 134.112.000
Nro. de Orden de Pago
5131
Fecha de Orden de Pago
09-07-2013
Fecha Emisión Cheque
09-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.538.074
IVA
₲ 12.192.000

Retención DNCP
₲ 477.926
Retención IVA
₲ 3.657.600
Retención Renta
₲ 2.438.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
017/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70404
Monto Contrato
₲ 670.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 670.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.690.366

Datos de la Licitación

ID de Licitación
244522
Nombre de la Licitación
LPN Nº 103/12 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA UNIDADES DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (UPS) DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips