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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000235
Monto de la Factura
₲ 39.168.000
Nro. de Orden de Pago
2345
Fecha de Orden de Pago
27-03-2014
Fecha Emisión Cheque
27-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.447.416
IVA
₲ 3.560.727
Retención DNCP
₲ 139.581
Retención IVA
₲ 1.068.218
Retención Renta
₲ 712.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 18.800.640
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Makri y Asociados
RUC
80074996-0
Número de Contrato
448/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-68992
Monto Contrato
₲ 2.757.269.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 876.545.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 759.503.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips