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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000099
Monto de la Factura
₲ 91.156.875
Nro. de Orden de Pago
3799
Fecha de Orden de Pago
21-05-2013
Fecha Emisión Cheque
21-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.646.532
IVA
Retención DNCP
₲ 324.850
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Makri y Asociados
RUC
80074996-0
Número de Contrato
448/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-68992
Monto Contrato
₲ 2.757.269.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 876.545.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 759.503.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips