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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 28.595.000
Nro. de Orden de Pago
8469
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.193.325
IVA
₲ 2.599.545
Retención DNCP
₲ 101.902
Retención IVA
₲ 779.864
Retención Renta
₲ 519.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Makri y Asociados
RUC
80074996-0
Número de Contrato
380/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-71974
Monto Contrato
₲ 7.286.260.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.731.634.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.461.544.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips