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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000448
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 61.018.720
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000008422
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-12-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-12-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-12-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 54.701.618
        
                                    IVA
                            
            ₲ 5.547.156
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 215.230
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.664.147
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.664.147
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 2.773.578
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Consorcio Hospitalario
        
                                    RUC
                            
            80078079-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            DIP 10/2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-13-70888
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 264.300.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 224.394.546.472
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 205.981.542.875
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            237850
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL INGAVI DEL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        