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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-63466
Monto de la Factura
₲ 2.140.000
Nro. de Orden de Pago
8799
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.035.101
IVA
₲ 194.545
Retención DNCP
₲ 7.626
Retención IVA
₲ 58.364
Retención Renta
₲ 38.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANATORIO CHRISTIAN S.R.L.
RUC
80000127-3
Número de Contrato
243/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-78499
Monto Contrato
₲ 1.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.243.914.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.183.097.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250578
Nombre de la Licitación
LPN 18-13 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips