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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-00000328
Monto de la Factura
₲ 6.993.528
Nro. de Orden de Pago
5046
Fecha de Orden de Pago
03-06-2014
Fecha Emisión Cheque
03-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.650.718
IVA
₲ 635.775

Retención DNCP
₲ 24.922
Retención IVA
₲ 190.733
Retención Renta
₲ 127.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
457/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70004
Monto Contrato
₲ 666.345.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.779.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.675.555

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips