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Datos del Pago

Nro. de Factura
001001017687
Monto de la Factura
₲ 14.792.517
Nro. de Orden de Pago
1457
Fecha de Orden de Pago
04-03-2014
Fecha Emisión Cheque
04-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.423.400
IVA
₲ 55.345

Retención DNCP
₲ 57.770
Retención IVA
₲ 16.604
Retención Renta
₲ 294.743
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
339
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-84422
Monto Contrato
₲ 2.053.055.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.046.037.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.975.036.757

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239129
Nombre de la Licitación
LPN 115-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips