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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001036413
Monto de la Factura
₲ 25.055.640
Nro. de Orden de Pago
166
Fecha de Orden de Pago
08-01-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.125.775
IVA
₲ 1.197.240
Retención DNCP
₲ 93.525
Retención IVA
₲ 359.172
Retención Renta
₲ 477.168
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
339
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-84422
Monto Contrato
₲ 2.053.055.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.046.037.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.975.036.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239129
Nombre de la Licitación
LPN 115-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips