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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000985
Monto de la Factura
₲ 265.330.000
Nro. de Orden de Pago
5539
Fecha de Orden de Pago
27-05-2013
Fecha Emisión Cheque
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.240.796
IVA
₲ 3.846.818

Retención DNCP
₲ 150.795
Retención IVA
₲ 1.154.045
Retención Renta
₲ 769.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-13001-12-65093
Monto Contrato
₲ 935.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.632.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.250.505

Datos de la Licitación

ID de Licitación
235966
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia