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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000157
Nro. de Timbrado
17289044
Monto de la Factura
₲ 252.695.250
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
03-01-2025
Fecha Emisión Cheque
03-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.059.439
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 887.219
Retención IVA
₲ 3.584.444
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22007-24-247105
Monto Contrato
₲ 384.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.531.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.059.439

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441147
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la Escuela Carlos Antonio López y el Centro de Mecanización Agrícola (CEMA) - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua