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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021659
Monto de la Factura
₲ 428.000.000
Nro. de Orden de Pago
25
Fecha de Orden de Pago
15-02-2024
Fecha Emisión Cheque
15-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 402.767.455
IVA
₲ 38.909.090

Retención DNCP
₲ 1.509.673
Retención IVA
₲ 11.672.727
Retención Renta
₲ 11.672.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
95/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-221851
Monto Contrato
₲ 1.764.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.763.143.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.660.662.912

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409136
Nombre de la Licitación
LPN N° 24/22 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay