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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0080116
Monto de la Factura
₲ 19.934.142
Nro. de Orden de Pago
1423
Fecha de Orden de Pago
09-12-2022
Fecha Emisión Cheque
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.258.273
IVA
₲ 540.475

Retención DNCP
₲ 75.247
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 581.810
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-213024
Monto Contrato
₲ 1.457.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.454.238.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.392.038.369

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405831
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay