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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004098
Nro. de Timbrado
12659264
Monto de la Factura
₲ 119.275.000
Nro. de Orden de Pago
1605
Fecha de Orden de Pago
11-12-2018
Fecha Emisión Cheque
11-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.348.375
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 420.715
Retención IVA
₲ 3.252.955
Retención Renta
₲ 3.252.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COPESA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80003112-1
Número de Contrato
310
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-149123
Monto Contrato
₲ 1.831.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.831.249.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.728.720.819

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333429
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de mano de obra tercerizada para almacenaje y estiba de bolsas de cemento de fábrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc