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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004418
Nro. de Timbrado
16275402
Monto de la Factura
₲ 60.092.800
Nro. de Orden de Pago
2272
Fecha de Orden de Pago
20-02-2026
Fecha Emisión Cheque
20-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.186.908
IVA
₲ 5.462.982
Retención DNCP
₲ 90.758
Retención IVA
₲ 680.682
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-249600
Monto Contrato
₲ 960.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.992.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.706.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440366
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVIDORES , STORAGE SAN SWITCHS Y EXTENSION DE GARANTIAS DE SERVIDORES Y STORAGE DE LA INSTITUCION
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica
