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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-003-0000516
Nro. de Timbrado
15002789
Monto de la Factura
₲ 999.997.850
Nro. de Orden de Pago
992
Fecha de Orden de Pago
15-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.106.950
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 712.720
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22017-22-210770
Monto Contrato
₲ 5.987.887.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.360.610.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.240.343.762

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404557
Nombre de la Licitación
Adquisición de bienes para la Merienda Escolar - Ad Referendum al PGN 2022 - Plurianual 2022-2023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay