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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 566.197.173
Nro. de Orden de Pago
28947
Fecha de Orden de Pago
15-02-2010
Fecha Emisión Cheque
15-02-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 566.197.173
IVA

Retención DNCP
₲ 2.017.721
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Constructora Asunción y Asociados
RUC
80029520-0
Número de Contrato
510-2009
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-53097
Monto Contrato
₲ 2.830.985.865
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.318.208.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.295.023.776

Datos de la Licitación

ID de Licitación
139445
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE COLECTORES Y EMISARIOS CUENCA UCA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap