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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-247
Monto de la Factura
₲ 112.196.409
Nro. de Orden de Pago
31036
Fecha de Orden de Pago
04-11-2010
Fecha Emisión Cheque
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.696.745
IVA
Retención DNCP
₲ 399.827
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Constructora Asunción y Asociados
RUC
80029520-0
Número de Contrato
510-2009
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-53097
Monto Contrato
₲ 2.830.985.865
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.318.208.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.295.023.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139445
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE COLECTORES Y EMISARIOS CUENCA UCA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap