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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000826
Monto de la Factura
₲ 2.997.000
Nro. de Orden de Pago
20212758
Fecha de Orden de Pago
22-04-2021
Fecha Emisión Cheque
12-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.686.729
IVA
₲ 272.455

Retención DNCP
₲ 10.571
Retención IVA
₲ 81.737
Retención Renta
₲ 81.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 136.227
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DUSTIN JAVIER DICKEL AULER
RUC
3535946-3
Número de Contrato
8082
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192084
Monto Contrato
₲ 801.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 778.940.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 698.346.597

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande